第3版:综合·公告

阳城农商银行:多措并举推动风险防控工作再上新台阶

  本报晋城讯 近年来,阳城农商银行持续强化内部审计工作,充分发挥其监督作用,促使全行风险管理水平得以有效提升。
  提高内部审计工作地位,确保审计独立性。该行积极转变传统的管理模式,主动实施由党委审计委员会直接管理内部审计工作的新模式。日常由内部审计部门直接向党委审计委员会或董事会报告审计工作,从而保证了审计工作的独立性。同时,在经营管理层面,赋予内部审计部门一定的权力和职责,推动监督关口前移,提高工作效率和质量。
  强化复合型审计人才培养,提高内部审计人员履职能力。该行坚持把审计人才培养作为提升内部审计工作的重要任务。日常重视内部审计人员的后续教育,以保持和提高内部审计人员的综合素质,保证其专业胜任能力;着力培养具备复合型知识结构的审计人才,有针对性地组织开展监管法规、风险管理等方面的培训学习;积极分批选派内部审计人员参与上级各类行业审计,以拓展其业务视野等。
  加强内部审计信息化建设,提高内部审计专业水平。随着金融市场竞争日益激烈,金融机构纷纷提高自己的电子化、网络化能力,以期通过高效率的集成系统,在竞争中占据优势。对此,该行积极依托上级行业管理部门,加快审计信息化转型步伐。目前,该行已建立先进的、扩展性良好的网络系统,实现了内部审计与相关业务系统的联网,从而达到了实时监控的目的,实现对客户准入、异常利率水平业务等的实时非现场监督,从而有效提升自身风险防控水平。 (白李东)

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