本报晋城讯 近年来,阳城农商银行坚持合规发展理念,以“刀刃向内”的自我革命精神,持续开展内部审计,有效防范化解经营风险,进一步夯实了稳健发展基础。
坚持完善制度,强化内部控制。该行持续建立健全内部审计工作制度规范,采取有力举措支持和推进内部审计工作。制定《内部审计章程》《内部控制评价实施细则》等,将全行财务收支及主要经济活动和内部控制等事项纳入内部审计监督范围。同时,完善经济责任审计工作机制,将中层干部经济责任审计纳入年度审计计划开展重点监督。
坚持示范引领,强化审计监督。在行党委审计委员会统一领导下,发挥专业优势,开展自我监督,进一步扩大内部审计影响力。2023—2025年连续三年开展“三重一大”事项决策执行、财务收支、信贷管理等内部审计工作,由内部审计部具体组织实施,并从相关业务部门抽调业务能力强、经验丰富的专业人员共同参与,重点对重大经济决策和重点工作任务完成、预算管理、信贷政策执行、集中采购等情况开展内部审计,反映重点问题并及时跟踪整改。
坚持审改结合,强化服务保障。牢固树立全行工作“一盘棋”思想,在对各条线、网点开展监督的同时,扎实做好服务工作。通过内部审计监督,对经营管理中带有普遍性、典型性的问题进行审计通报,对苗头性、倾向性问题及现行规章制度的缺陷、漏洞等由点及面形成审计建议书或风险提示函,从体制机制上提出对策建议,从源头上堵塞管理漏洞,有效发挥审计“治已病、防未病”的作用。(李静)